Здравствуйте. Приходилось ли легальным иммигрантам (обладателям грин кард) платить налоги ДВАЖДЫ, т.е. в казну IRS и в казну страны, откуда они родом ?
С какими странами у США подписаны договора об исключении двойного налогообложения ?
Спасибо. Нашел про УЗбекистан, он как наследник Советского Союза относится к документам от 1976года. Но там про Советский Союз. сам документ. Если есть люди со свободным временем и знанием английского, был бы признателен если вынесут вердикт по этому документу. Как гражданин Узбекистана, я должен платить еще в Казну Узбексиатан налог или нет ?
судя по Налоговый кодекс Республики Узбекистан, налоговый резидент - это тот, кто проводит 183 и больше дней в год в узбекистане. если в 2016 году было больше 183 дней, то да, налоги платить надо и там, и в сша, но, возможны разные варианты, как это сделать
Спасибо вам большое за все ваши старания!
Получается если я жил круглый год в Штатах, то в УЗб ничего не обязан ?
А то уже боялся идти в консульство, думал вдруг там повяжут )
Всем привет!
Возник вопрос на который прямого ответа не нашёл. Ощущение что просто у кого есть ответ он тут не живет и как-то решает этот вопрос.
Собственно суть:
Индивидуальный предприниматель в РФ получает доход и уплачивает проложенные по УСН6% помимо этого, он имеет доход уже в США? Например по найму.
Становясь резидентом США, он попадает под договор о двойном налогообложении который, из оттого вроде все и ясно, но ничего не понятно. Более того, на сайте IRS, так же имеется информация о двойном налогообложении и указано что может быть применён либо “Зачёт” либо “Вычет” и тут становится вопрос: что есть что?
Правильно ли я понимаю, что если налоги были в РФ уплачены, то можно применить зачёт и тогда не платишь ничего в США, либо если зачёт, то скорее всего, ты получишь даже возврат, если налогов в РФ + США было заплачено больше если бы это весь доход был получен в США?