Налоговая декларация при доходе в двух странах

Добрый вечер,

у меня появилось несколько вопросов по налоговой декларации, ответы на которые я не смог найти самостоятельно и надеюсь на консультацию.

В 2015 году я официально получал доход (ЗП) в двух странах РФ и США, будучи гражданином Украины.

В РФ с Января по Июль работал по разрешению на работу на свою компанию.
В США с Сентября по настоящее время работаю по Л1Б визе на свою же компанию (W2 full time), только Американский филиал, соответсвенно из РФ филиала официально уволился с получением на руки 2НДФЛ.

Вопрос следующий: Нужно ли указывать доходы за пределами США при заполнении формы 1040 и в последствии заполнять форму 2555?

Вопрос был бы наверно простой, если бы не следующий фактор:

  1. С Апреля по Июнь находился на территории США по Б1 визе в командировке, а это примерно 90+ дней.
  2. ЗП на время командировки все еще капала и она вошла в 2НДФЛ, следовательно доход был.
  3. С Сентября по Декабрь прошло 102 дня, следовательно по пунктам 1 и 3 я превратился налогового резидента США и форму 2555 якобы заполнять нужно.

Если не путаю, то есть минимальные условия, при которых нужно файлить 2555 и указывать о доходах за рубежем. Откровенно говоря заполнять 2555 желания никакого нет судя по количеству пунктов и заморочек, темнимение закон ест закон.

Поделитесь, пожалуйста, идеями, как правильно в моем конкретном случае подавать налоговую декларацию?

Звоните в H&R Block и просите у них appointment к специалисту по доходам во многих странах.
Это если вы серьезно настроены всё сделать правильно.

Только в виде информации - при правильной подаче и выполнении установленных законом условий доход резидента с другой страны может быть исключен из облагаемых налогом доходов. То есть, насколько я помню, в декларации он как доход указан будет, но налогов с него человек платить не будет. Вот тут можно почитать подробней и примерить на себя:

Вобщем беплатный taxact все может сделать. Но конечно надо всю информацию ввести правильно. Если совсем неохота вникать ни во что - то конечно идите к СРА который имеет опыт работы с international taxpayers
BTW, 2555 заполнять необязательно, можно обойтись 1116. Но все надо считать с цифрами (что taxact и делает).

Спасибо за ответы.

Я хотел бы так же еще добавить, что в принцыпе, я не настаиваю на пересчете и возврате за доходы в двух странах. Всё что я хочу на данный момент, правильно зафайлить налоговую декларацию с учетом моего случая.
Возможно мне даже и не нужно указывать доход в РФ, исходя из того, что доход в США я получал только 102 дня, при том, что стал налоговым резидентом.

Скорее всего время пребывания на B визе засчитывается в счет дней для определения вашего резидентсва в США. Потом вам может быть выгоднее считаться налоговым резидентом за весь год. Иначе сильно уменьшаются положенные вам вычеты.

в HR Block точно никто никогда ничего подобного не делал, там примитив лишь умеют делать (для безграмотных мексиканцев), даже не заморачивайтесь походом к таким таксоделателям. Или СПА с опытом (всегда спрашивайте первым вопросом когда последний раз он аналогичное делал - сэкономите кучу времени и денег), или сами разбирайтесь и в TaxACT вбивайте.

Добрый вечер! может быть у кого-нибудь есть контакты хорошего CPA? будем очень благодарны!!