Страница 6 из 15 Первая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Последняя
Показано с 51 по 60 из 150
Like Tree18Likes

Тема: Налоги с доходов, полученных за пределами США

  1. #51
    Новичок
    Регистрация
    01.02.2013
    Сообщений
    1
    Спасибо
    0
    Сказали 0 раз в 0 постах

    Re: Налоги с доходов, полученных за пределами США

    Хочется задать вопрос по теме обсуждения.
    Опишу ситуацию:
    Мы переехали в США в июне прошлого года. Сейчас подаем первую налоговую декларацию. Будем подавать как резиденты совместную декларацию с мужем. Он здесь работает, а я нет. У нас очень невыгодная ситуация: мы переехали в середине года, и нам нужно декларировать доход за пределами США (альтернатива - подавать как не-резиденту, но тогда совместная подача невозможна, и ставка налога становится выше).
    Доход в РФ был у нас обоих, и по расчетам турботакса, если декларировать иностранный доход полностью (у нас были большие и красивые белые зарплаты, а также компенсации за непотраченный отпуск, премии и т.д.), то мы выходим должны США порядка 2000 долларов. Мы вообще очень честные и чужого брать не любим. Но тут так выходит, что мы пол-года жили за пределами США, благами США не пользовались, в России по-честному отдавали налоги со всей заработной платы, переехали сюда, и тут оказались должны. Есть два выхода: платить все по-честному, может и жалко денег, но спать будем спокойно, или немного смухлевать и не платить ничего. В основном на расчет влияет моя зарплата. А я в РФ работала в представительстве американской компании. Если занизить мой реальный доход в России (скажем указать только ЗП, но без премий, которые составили половину всего дохода), есть ли шанс что будет аудит, и нас на этом поймают? Что посоветуете?
    Если учесть все риски, лучше подавать декларацию так, что я вообще не работала, или что работала, но получала меньше, чем на самом деле?


  2. Бронирование Отелей в США
    Circuit advertisement
    Регистрация
    Always
    Сообщений
    Many




     

  3. #52
    Новичок
    Регистрация
    25.07.2011
    Адрес
    Забайкалье / СПб, РФ / Детройт, Мичиган
    Сообщений
    11
    Спасибо
    1
    Сказали 7 раз в 4 постах

    Re: Налоги с доходов, полученных за пределами США

    У меня была примерно такая же ситуация. Мы переехали сюда в июле прошлого года. Уже будучи здесь я продолжал получать свою зарплату до середины ноября. Причем ездил в РФ, чтобы завершить все тамошние дела. Уволился как положено в середине ноября. Здесь же работаю с конца ноября. Я вчера подал свою первую декларацию и показал все мои российские доходы с июля по ноябрь месяцы. Далее заполнил форму 1116 на уплаченные налоги. Я получил Foreign Tax Credit. Лучше ничего не скрывать, по крайней мере, во время аудита, если он будет, вы будете спокойны.

  4. #53
    Гражданин
    Регистрация
    20.01.2010
    Сообщений
    1,202
    Спасибо
    8
    Сказали 427 раз в 344 постах

    Re: Налоги с доходов, полученных за пределами США

    Цитата Сообщение от Sokoloca Посмотреть сообщение
    ... Есть два выхода: платить все по-честному, может и жалко денег, но спать будем спокойно, или немного смухлевать и не платить ничего. В основном на расчет влияет моя зарплата. А я в РФ работала в представительстве американской компании. Если занизить мой реальный доход в России (скажем указать только ЗП, но без премий, которые составили половину всего дохода), есть ли шанс что будет аудит, и нас на этом поймают? Что посоветуете?
    Если учесть все риски, лучше подавать декларацию так, что я вообще не работала, или что работала, но получала меньше, чем на самом деле?
    Включать вашу ЗП частично - по-моему никакого смысла вообще нет. Если уж включать - то ту сумму, которую вам напишут в 2-НДФЛ (кстати, советую запросить ее с вашей бывшей работы). Или уж совсем не указывать... Но обсуждение такого варианта на форуме не приветствуются. И да, налоги, к-рые вы в РФ платили - тоже зачитываются (вот кстати в 2-НДФЛ и будет написано сколько вы заплатили налогов в РФ).

  5. Эти пользователи сказали Спасибо Stiletto за этот пост:

    +Den (05.04.2014)

  6. #54
    Новичок Аватар для ilya.forester
    Регистрация
    13.04.2013
    Адрес
    Seattle, WA
    Возраст
    44
    Сообщений
    40
    Спасибо
    1
    Сказали 569 раз в 27 постах

    Re: Налоги с доходов, полученных за пределами США

    Всем привет.

    Перелопатил весь форум, много информации, но моего случая не нашел поэтому хотел бы задать вопрос. Возможно такая ситуация у кого-то была, но честно говоря, не нашел на форуме ответов.
    Ситуация такая:
    Я переехал из России в США пару месяцев назад, есть ГК и ССН, адрес, счет в банке, живу с Сиэтле, WA. Мой бывший работодатель, с которым мы остались в хороших отношениях, предлагает поработать на него в США. Т.е. российская компания заключает со мной договор (услуг или подряда), на основании которого выплачивает мне ежемесячно заработную плату на мой счет в американском банке. При этом, поскольку я не резидент, компания вычитает НДФЛ 30%, а не 13% как обычно (это по версии юристов компании), а с уплатой налогов в США я разбираюсь самостоятельно.
    Работа предполагается в качестве представителя компании в Северной Америке, постоянное проживание в США, работа с использованием компьютера, оргтехники, телефонных переговоров, командировки (ес-но гостиницы и арендный а/транспорт, а/билеты).

    Вопросы:
    1. Российская компания уплачивает 30% НДФЛ в России, я получаю от них справку об уплате налогов, что является основанием не платить налог повторно в США? Как мне рассчитать сумму налога, которую я должен был бы заплатить в США? Или же я должен просто указать в декларации доход до налогообложения, уплаченный за меня в России налог и его зачтут в США? Речь идет о сумме примерно 3500-4000 долларов ежемесячно в качестве зарплаты. И как я себя должен идентифицировать: как наемный работник или как самозанятый? (работаю по договору)

    2. Эта же компания будет мне перечислять по договору суммы для приобретения оргтехники, например. Как это декларировать? На доход не очень-то похоже.... То же касается расходов на связь и каких то еще расходов на ведение деятельности. Как-то это списывается на затраты частного лица, есть ли какие-то лимиты?

    3. Эта же компания оплачивает мне расходы на командировки (гостиницы, аренды авто, билеты и т.д.) Как это мне задекларировать и нужно ли это делать вообще? Это же затраты на ведение деятельности или затраты на выполнение работ по договору, но никоим образом не доход.

    4. Как часто мне нужно будет декларировать income в моем случае? Раз в год или же раз в квартал, как самозанятому? Не хочется попасть на штрафы в конце года за несвоевременное декларирование.

    5. Как быть в моем случае с пенсионными выплатами, мед.страховками и т.д.? Как это подсчитать, когда платить?

    Не хотелось бы попасть на уплату налогов и здесь и там, и хотелось бы все сделать легально и корректно, чтобы ко мне не было вопросов от IRS.
    Если возможно, то хотя бы примерно указать суммы или проценты того что придется заплатить от полученных денег, т.е. то что я указал выше.

    Заранее благодарен за ответы.

  7. #55
    Гражданин
    Регистрация
    20.01.2010
    Сообщений
    1,202
    Спасибо
    8
    Сказали 427 раз в 344 постах

    Re: Налоги с доходов, полученных за пределами США

    Цитата Сообщение от ilya.forester Посмотреть сообщение
    ...Я переехал из России в США пару месяцев назад, есть ГК и ССН, адрес, счет в банке, живу с Сиэтле, WA. ... При этом, поскольку я не резидент, компания вычитает НДФЛ 30%, а не 13% как обычно (это по версии юристов компании), а с уплатой налогов в США я разбираюсь самостоятельно...
    Для целей расчета ставки, по которой с вас будет удерживаться налог вы пока что считаетесь резидентом РФ поэтому удерживать с вас должны 13%. По итогам года ситуация может измениться, что необходимо будет отразить в декларации 3-НДФЛ. Но может быть удасться решить вопрос и через налогового агента - вашего работодателя.
    Вопросы:
    1. Российская компания уплачивает 30% НДФЛ в России, я получаю от них справку об уплате налогов, что является основанием не платить налог повторно в США? Как мне рассчитать сумму налога, которую я должен был бы заплатить в США? Или же я должен просто указать в декларации доход до налогообложения, уплаченный за меня в России налог и его зачтут в США? Речь идет о сумме примерно 3500-4000 долларов ежемесячно в качестве зарплаты. И как я себя должен идентифицировать: как наемный работник или как самозанятый? (работаю по договору)
    Когда вы перестанете считаться резидентом РФ с вас вообще не должны будут удерживать налоги в РФ, т.к. получаемый вами доход не является доходом от источников в РФ. В США вы будете считаться self-employed и платить налоги поквартально и в следующем году подавать декларацию - если только ваш работодатель не надумает открыть представительство в США и нанять вас на работу. Если по итогам года вы окажетесь нерезидентом РФ то удержанные налоги вам должны будут вернуть (скорее всего ФНС)
    2. Эта же компания будет мне перечислять по договору суммы для приобретения оргтехники, например. Как это декларировать? На доход не очень-то похоже.... То же касается расходов на связь и каких то еще расходов на ведение деятельности. Как-то это списывается на затраты частного лица, есть ли какие-то лимиты?
    Никак - это же не ваш доход.
    3. Эта же компания оплачивает мне расходы на командировки (гостиницы, аренды авто, билеты и т.д.) Как это мне задекларировать и нужно ли это делать вообще? Это же затраты на ведение деятельности или затраты на выполнение работ по договору, но никоим образом не доход.
    Тоже самое - это не доход, если в пределах allowances, разрешенных IRS.
    4. Как часто мне нужно будет декларировать income в моем случае? Раз в год или же раз в квартал, как самозанятому? Не хочется попасть на штрафы в конце года за несвоевременное декларирование.
    Декларировать - как все, раз в год. А вот платить налоги - раз в квартал.
    5. Как быть в моем случае с пенсионными выплатами, мед.страховками и т.д.? Как это подсчитать, когда платить?
    Self-Employment Tax (Social Security and Medicare Taxes)
    Khomutoff and Anzhelika_milk like this.

  8. Эти 3 пользователи сказали Спасибо Stiletto за это сообщение::

    +Den (05.04.2014), Anzhelika_milk (06.03.2015), Khomutoff (05.04.2014)

  9. #56
    Гражданин Аватар для Tatyana2014
    Регистрация
    06.06.2013
    Адрес
    Бостон !
    Возраст
    37
    Сообщений
    3,028
    Записей в дневнике
    4
    Спасибо
    3,352
    Сказали 3,911 раз в 1,352 постах

    Re: Налоги с доходов, полученных за пределами США

    Если мы въехали по ГК 28 февраля, когда мы должны подавать налоговую декларацию?
    Хочу теплую осень:)

  10. #57
    Гражданин
    Регистрация
    20.01.2010
    Сообщений
    1,202
    Спасибо
    8
    Сказали 427 раз в 344 постах

    Re: Налоги с доходов, полученных за пределами США

    Цитата Сообщение от Tatyana2014 Посмотреть сообщение
    Если мы въехали по ГК 28 февраля, когда мы должны подавать налоговую декларацию?
    С 1 января по 15 апреля следующего года.
    Tatyana2014 likes this.

  11. Эти 2 пользователи сказали Спасибо Stiletto за это сообщение::

    +Den (05.04.2014), Tatyana2014 (06.04.2014)

  12. #58
    Гражданин Аватар для MaKi
    Регистрация
    09.08.2007
    Адрес
    Bobruisk, Belarus => Portland, USA => Mountain View, CA
    Возраст
    32
    Сообщений
    618
    Спасибо
    179
    Сказали 253 раз в 125 постах

    Re: Налоги с доходов, полученных за пределами США

    Добрый день. У меня вопрос в следующем. Мы прилетаем в США в середине апреля. Мы продали свою машину, но чать денег отдали нам сейчас, а вторую часть отдадут позже. Где-то через пару месяцев, т.е. когда мы будем уже резидентами США. Сумма которую мне еще должны вернуть - это около 4 тыс. долларов. Их переведут на мою дебетовую карточку Беларуского банка. Также у меня есть дополнительный доход из Беларуси примерно 200-300 в месяц. Должен ли я платить налог с проданной машины, т.к. реально сумма которую мне должны вернуть это мой доход полученный до момента как я стал резидентом. Как правильно поступить, что бы не платить налог с этого дохода. И как быть с не большим доходом из Беларуси, за него ведь уплачен налог.
    не бойся врага своего, он сам тебя боится

  13. #59
    Заблокирован
    Регистрация
    12.01.2010
    Адрес
    Нью-Йорк
    Возраст
    40
    Сообщений
    24,092
    Спасибо
    8,065
    Сказали 11,663 раз в 5,652 постах

    Re: Налоги с доходов, полученных за пределами США

    Не должен.

  14. Эти пользователи сказали Спасибо Сашок PD за этот пост:

    MaKi (10.04.2014)

  15. #60
    Гражданин
    Регистрация
    20.01.2010
    Сообщений
    1,202
    Спасибо
    8
    Сказали 427 раз в 344 постах

    Re: Налоги с доходов, полученных за пределами США

    Booking.com
    Цитата Сообщение от MaKi Посмотреть сообщение
    Добрый день. У меня вопрос в следующем. Мы прилетаем в США в середине апреля. Мы продали свою машину, но чать денег отдали нам сейчас, а вторую часть отдадут позже. Где-то через пару месяцев, т.е. когда мы будем уже резидентами США. Сумма которую мне еще должны вернуть - это около 4 тыс. долларов. Их переведут на мою дебетовую карточку Беларуского банка. Также у меня есть дополнительный доход из Беларуси примерно 200-300 в месяц. Должен ли я платить налог с проданной машины, т.к. реально сумма которую мне должны вернуть это мой доход полученный до момента как я стал резидентом. Как правильно поступить, что бы не платить налог с этого дохода...
    А вы действительно получили доход от продажи машины (т.е. продали ее дороже чем купили)? Если да - то доходом будет сумма этого превышения (еще некоторые расходы можно вычесть), а моментом получения - момент, фактически получите деньги в сумме, превышающей ваши затраты. Ну например: если купили машину за $1000 а продали за $2000, но $1500 вам заплатили в январе, а $500 заплатят в мае - тогда в январе вы получили $500 дохода, а в мае получите еще $500. Ну и если доход все-таки есть то в 1040 (на следующий год) его писать надо. Если предполагаемый налог к уплате больше $1000 то лучше сделать [estimated payments] в течение года чтобы избежать штрафа.
    И как быть с не большим доходом из Беларуси, за него ведь уплачен налог.
    Тоже включать в 1040. Уплаченный налог зачтется.
    Может еще поиграть в [resident - dual status] - такие игры тут постоянно обсуждаются.

  16. Эти пользователи сказали Спасибо Stiletto за этот пост:

    +Den (10.04.2014)

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Visitors found this page by searching for:

налоги

счет в россииработа за наличные в сакраментоналог с дохода грин картасша грин карта налогиСколько платят бугалтеру в Лос анджелесе налоги сша если живешь не в сшаесли на сайт расплачиваются американцы нужно платить налоги в сшаза какие доходы полученные из-за границы не нужно платить подоходный налог в сшаналоговая декларация доход в россии сшаналоги в США для обладателей Грин картforeign income tax creditНалогдвойное налогообложениенужно платить налог с аренды недвижимости в россииНалоги в США при фирме в россии8833FBARналоги с дохода в россиисша грид кард платят налогикак оплатить счет в америкеживу в сша работаю с россией как и где платить налоги

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  

Форум "Говорим про Америку"
Форум "Говорим про Америку" Facebook