Страница 4 из 4 Первая 1 2 3 4
Показано с 31 по 39 из 39

Тема: ВОпросы по налогам и форме 1040: резидент-нерезидент и депендансы

  1. #31
    Постоянный резидент Аватар для Duelka
    Регистрация
    28.02.2011
    Адрес
    OH->ON
    Сообщений
    458
    Спасибо
    120
    Сказали 157 раз в 120 постах

    Re: ВОпросы по налогам и форме 1040: резидент-нерезидент и депендансы

    Нам в IRS сказали, что, если нужен ITIN, то первый раз нужно файлить только в бумажном варианте и посылать по почте. После получения ИТИН все можно делать в электронном варианте. По почте нужно послать заверенную американским нотариусом копию ваших (кому нужен ИТИН) документов или оригинал паспорта (потом пришлют обратно). Посылать нужно в Остин, ТХ. Или можно подать лично и копию документов сделает сотрудник ИРС.


  2. Эти пользователи сказали Спасибо Duelka за этот пост:

    Alika_cat (07.04.2011)

  3. Бронирование Отелей в США
    Circuit advertisement
    Регистрация
    Always
    Адрес
    Advertising world
    Сообщений
    Many




     

  4. #32
    Новичок
    Регистрация
    19.03.2010
    Сообщений
    43
    Спасибо
    14
    Сказали 2 раз в 2 постах

    Re: ВОпросы по налогам и форме 1040: резидент-нерезидент и депендансы

    Всем спасибо за ответы. ВЫручили Вроде разобралась. Сейчас заполним форму 4868 на отсрочку. Потом супруг будет заполнять как резидент, соотв. получать вычет на себя и супруга. СОотв. супруга успеет получить ССН.
    Тему закрываю.

  5. #33
    Новичок
    Регистрация
    09.01.2016
    Сообщений
    3
    Спасибо
    0
    Сказали 0 раз в 0 постах

    Re: ВОпросы по налогам и форме 1040: резидент-нерезидент и депендансы

    [QUOTE=Lucy;553822]дело в том, что вы - не [non-resident alien]. Для того, чтобы быть [non-resident alien], нужно находиться в США в неиммиграционном статусе. У вас вообще нет никакого статуса в США - потому что вас в США вообще нет.

    Подскажите, пожауйста, можно ли считать человека, получившего GC в середине года, но не присутствовашего в США (более 30 дней) не-резидентом для налоговых целей на весь этот год. Если да, то надо ли файлить 1040, при условии что не было доходов из US sources в течение всего года, а только доход from sources outside the US 900$ earned до получения GC, но received после получения миграционного статуса?

    Другой вопрос: если я все же выбираю опцию быть рассмотренной как резидент за весь год (год, в который был получен миграционный статус), надо ли файлить доходы из иностранных источников, которые опять-таки получены, когда не было никакого статуса в США? И будут ли эти доходы taxable?

    Many thanks

  6. #34
    Гражданин
    Регистрация
    20.01.2010
    Сообщений
    1,352
    Спасибо
    9
    Сказали 457 раз в 371 постах

    Re: ВОпросы по налогам и форме 1040: резидент-нерезидент и депендансы

    Цитата Сообщение от sevenfold Посмотреть сообщение
    Подскажите, пожауйста, можно ли считать человека, получившего GC в середине года, но не присутствовашего в США (более 30 дней) не-резидентом для налоговых целей на весь этот год...
    Нет, или full year resident, или dual-status. Экзотические варианты с использованием tax treaties вам скорее всего не подойдут.
    Если да, то надо ли файлить 1040, при условии что не было доходов из US sources в течение всего года, а только доход from sources outside the US 900$ earned до получения GC, но received после получения миграционного статуса?
    см инструкцию к 1040. Обычно с таким доходом ничего файлить не надо - если только вы не хотите получить какие-то tax credits. BTW, временем получения дохода считается момент когда деньги стали для вас available.
    Другой вопрос: если я все же выбираю опцию быть рассмотренной как резидент за весь год (год, в который был получен миграционный статус), надо ли файлить доходы из иностранных источников, которые опять-таки получены, когда не было никакого статуса в США? И будут ли эти доходы taxable?
    Да и да. Но с учетом конечно суммы а также standard (ну или itemized) deduction.

  7. #35
    Резидент Аватар для Anatoly Lukyano
    Регистрация
    01.04.2015
    Адрес
    Pacific Northwest
    Сообщений
    191
    Спасибо
    5
    Сказали 57 раз в 55 постах

    Re: ВОпросы по налогам и форме 1040: резидент-нерезидент и депендансы

    Цитата Сообщение от sevenfold Посмотреть сообщение
    ....

    Другой вопрос: если я все же выбираю опцию быть рассмотренной как резидент за весь год (год, в который был получен миграционный статус), надо ли файлить доходы из иностранных источников, которые опять-таки получены, когда не было никакого статуса в США? И будут ли эти доходы taxable?

    Many thanks
    Если вы выберете быть налоговым резидентом США в течение всего года, нужно указывать доходы из всех источников включая полученное вне США. Надо ли будет платить налог на эти доходы, зависит от величины доходов и состава семьи. Еще надо посмотреть применимы ли foreign tax credit или foreign earned income exclusion.
    My last name is Lukyanov but there is not enough space for "v" in the name window.

  8. #36
    Новичок
    Регистрация
    09.01.2016
    Сообщений
    3
    Спасибо
    0
    Сказали 0 раз в 0 постах

    Re: ВОпросы по налогам и форме 1040: резидент-нерезидент и депендансы

    Благодарю за ответы!
    Буду признательна за дальнейшее содействие:

    Прошу поправьте, если мои рассуждения ошибочны (касаются dual-status):

    1. Доходы из иностранных источников полученные в период не-резидентства не подлежат репортированию и не облагаются налогом.

    (P519: You must report each item of income that is taxable according to the rules in chapters 2, 3, and 4. For resident aliens, this includes income from sources both within and outside the United States. For nonresident aliens, this includes both income that is effectively connected with a trade or business in the United States* (subject to graduated tax rates) and income from U.S. sources that is not effectively connected (subject to a flat 30% tax rate or lower tax treaty rate).

    *Я понимаю, что есть определенные иностранные доходы, которые рассматриваются как effectively connected (P519, стр 19), но к ним вроде как не относятся доходы индивидуального предпринимателя в форме выплат за оказанные услуги, fees, salaries etc.

    2. Доходы из любых источников, полученные в период резидентства, надо файлить и они облагаются налогом (если не учитывать сейчас объем дохода и прочие тонкости, просто не хочу грузить всех цифрами).

    3. После приобретения статуса резидента мною как индивидуальным предпринимателем (никакого legal entity на территории Штатов не было зарегистрировано на тот момент) были получены (стали available) доходы за услуги, выполненные в иностранном государстве (то есть это foreign income). Чуть спустя было зарегистрирован single-member llc (disregarded entity). Выше указанный иностранный доход файлю на Schedule C от лица этой компании. Вопрос: важна ли дата, когда llc был создан, если я хочу сделать deduct business expenses (то есть можно ли сделать deduct всех бизнес расходов с момента приобретения статуса резидента или надо брать в расчет только расходы, понесенные с момента создания американкой llc? Сам бизнес (консалтинг) не менялся.

    Спасибо!

  9. #37
    Резидент Аватар для Anatoly Lukyano
    Регистрация
    01.04.2015
    Адрес
    Pacific Northwest
    Сообщений
    191
    Спасибо
    5
    Сказали 57 раз в 55 постах

    Re: ВОпросы по налогам и форме 1040: резидент-нерезидент и депендансы

    Цитата Сообщение от sevenfold Посмотреть сообщение
    Благодарю за ответы!
    Буду признательна за дальнейшее содействие:

    Прошу поправьте, если мои рассуждения ошибочны (касаются dual-status):

    1. Доходы из иностранных источников полученные в период не-резидентства не подлежат репортированию и не облагаются налогом.

    (P519: You must report each item of income that is taxable according to the rules in chapters 2, 3, and 4. For resident aliens, this includes income from sources both within and outside the United States. For nonresident aliens, this includes both income that is effectively connected with a trade or business in the United States* (subject to graduated tax rates) and income from U.S. sources that is not effectively connected (subject to a flat 30% tax rate or lower tax treaty rate).

    *Я понимаю, что есть определенные иностранные доходы, которые рассматриваются как effectively connected (P519, стр 19), но к ним вроде как не относятся доходы индивидуального предпринимателя в форме выплат за оказанные услуги, fees, salaries etc.

    2. Доходы из любых источников, полученные в период резидентства, надо файлить и они облагаются налогом (если не учитывать сейчас объем дохода и прочие тонкости, просто не хочу грузить всех цифрами).

    3. После приобретения статуса резидента мною как индивидуальным предпринимателем (никакого legal entity на территории Штатов не было зарегистрировано на тот момент) были получены (стали available) доходы за услуги, выполненные в иностранном государстве (то есть это foreign income). Чуть спустя было зарегистрирован single-member llc (disregarded entity). Выше указанный иностранный доход файлю на Schedule C от лица этой компании. Вопрос: важна ли дата, когда llc был создан, если я хочу сделать deduct business expenses (то есть можно ли сделать deduct всех бизнес расходов с момента приобретения статуса резидента или надо брать в расчет только расходы, понесенные с момента создания американкой llc? Сам бизнес (консалтинг) не менялся.

    Спасибо!
    Прежде чем что-то городить с LLC, надо прикинуть, что получится если выбрать full year resident и использовать foreign earned income exclusion или foreign tax credit. Беда dual status состоит в том, что очень существенно уменьшаются стандартные вычеты https://www.irs.gov/individuals/inte...-status-aliens

    Вычесть расходы на бизнес можно и без LLC. Disregarded entity означает, что для IRS, создание этой entity ничего не меняет. Для них ее как бы не существует.
    My last name is Lukyanov but there is not enough space for "v" in the name window.

  10. #38
    Гражданин Аватар для Texas1973
    Регистрация
    23.06.2011
    Адрес
    Москва->dv-2014->Houston,TX
    Сообщений
    546
    Записей в дневнике
    8
    Спасибо
    591
    Сказали 247 раз в 149 постах

    Re: ВОпросы по налогам и форме 1040: резидент-нерезидент и депендансы

    У меня вопрос. Дочь подала на воссоединение с супругом. Ей 19 лет, живет в США, работает. Он гражданин России, живет и работает там. Может ли она файлить налоги "jointly" c ним, учитывая, что она же будет, когда подойдет время, подавать на него аффидавит оф саппорт, а как известно, все добытчики дохода по одной налоговой декларации должны подписать документ, что они не возражают против аффидавита, и он как бы разрешает ей на самого себя подавать аффидавит. то есть тут явно прослеживается какой-то казус так еще, мало того, доход же по декларации должен будет считаться уже на троих - на неё, него и .... опять на него
    или все-таки самым правильным выходом будет файлить налоги "married separately"? заранее спасибо за соображения.
    про получение ITIN на нерезидента знаю, это техническая сторона. меня, скорее, юридическая интересует, будет ли работать аффидавит оф саппорт для воссоединения с супругом, если налоги зафайлены совместно с ним же.
    Последний раз редактировалось Texas1973; 15.12.2016 в 09:04.

  11. #39
    Новичок
    Регистрация
    19.06.2015
    Сообщений
    15
    Спасибо
    10

    Re: ВОпросы по налогам и форме 1040: резидент-нерезидент и депендансы

    Booking.com
    Читаю публикации по налогам и запутываюсь все больше. У каждого свои собственные заковырки. Может быть кто-то подскажет хорошего налогового специалиста в Вирджинии? Буду подавать первую налоговую декларацию скоро. Доходы не на много выше уровня, который не предусматривает уплаты налогов. А ситуация запутанная. Если есть такой, не важно на русском или английском языке, то буду оччччень признательна.

Страница 4 из 4 Первая 1 2 3 4

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Visitors found this page by searching for:

резидент

1040

перевод формы 1040

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  

Форум "Говорим про Америку"
Форум "Говорим про Америку" Facebook