Поиск работы в Америке
Должность Город, Штат
job title, keywords or company
city, state or zip jobs by job search
Страница 116 из 230 Первая ... 16 66 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 166 216 ... Последняя
Показано с 1,151 по 1,160 из 2300
Like Tree227Likes

Тема: Налоги и ЗП

  1. #1151
    Гражданин
    Регистрация
    17.08.2012
    Сообщений
    8,024
    Записей в дневнике
    3
    Спасибо
    2,705
    Сказали 3,257 раз в 1,665 постах

    Re: Налоги, Tax returns

    о! я еще нашел прекрасное: если ты исключаешь зарубежный доход, то упущенный налог все равно нужно платить ну не прелесть ли т.е. если бы я не исключал, то мой налог был бы 30 тыс., я исключил сумму, налог с которой - 20 тыс., итого я должен 30-20=10 тыс. Двойное налогооблажение?! Да что вы... а оказывается оно есть, ибо ты не можешь с исключенного дохода делать foreign tax credit, т.е. если весь зарубежный доход был исключен, то в результате придется платить налог, который я выше описал.
    Поправьте меня, если я не прав.


  2. Бронирование Отелей в США
    Circuit advertisement
    Регистрация
    Always
    Сообщений
    Many


    Booking.com
     

  3. #1152
    Гражданин
    Регистрация
    17.08.2012
    Сообщений
    8,024
    Записей в дневнике
    3
    Спасибо
    2,705
    Сказали 3,257 раз в 1,665 постах

    Re: Налоги, Tax returns

    Цитата Сообщение от Stiletto Посмотреть сообщение
    -используя 2555 вы спишете свою заграничную зарплату, но повысите ставку на [US] доход. Вот этот повышенный [US] налог потом скомпенсируете (полностью?), используя 1116 на остаток заграничного налога.
    ага! сразу виден профи!
    Figuring tax on income not excluded. If you claim the foreign earned income exclusion, the housing exclusion (discussed later), or both, you must figure the tax on your nonexcluded income using the tax rates that would have applied had you not claimed the exclusions. See the instructions for Form 1040 and complete the Foreign Earned Income Tax Worksheet to figure the amount of tax to enter on Form 1040, line 44
    так что я не совсем прав тут:
    Цитата Сообщение от +Den Посмотреть сообщение
    о! я еще нашел прекрасное: если ты исключаешь зарубежный доход, то упущенный налог все равно нужно платить
    ибо "упущенный налог" оказался лишь повышеной ставкой на доход, который остался после исключения зарубежного дохода. Т.е. если я в США ничего не заработал, а весь доход был заграничным и был исключен, то налог = 0.
    Браво, Stiletto!

  4. #1153
    Постоянный резидент
    Регистрация
    28.08.2012
    Возраст
    28
    Сообщений
    238
    Спасибо
    195
    Сказали 152 раз в 61 постах

    Re: Налоги, Tax returns

    Понравилась данная строчка из инструкции к форме 1040NR, страница 28:
    Line 43—Alternative minimum tax.
    The tax law gives special treatment to some kinds of income and allows special deductions and credits for some kinds of expenses.
    После изучения публикаций и инструкций к формам у меня накопилось несколько вопросов. Итак.

    Дано:
    - я, жена и дочка в Калифорнии с конца сентября 2013
    - с 1 января 2013 до конца сентября 2013 мы проживали в России
    - я на H1B, жена и дочка на H4
    - в России я был self-employed и платил 6% с дохода по упрощенной системе налогообложения (в эти 6% включены и российские social security выплаты)
    - весь self-employed доход был удаленным на компании в США
    - весь российский доход был меньше $97,600

    У нас есть три возможных статуса, чтобы файлить федеральный tax return (всё ли верно?):

    Non-resident aliens
    - Формы: 1040NR, 3903 (файлю только я)
    - Exemptions: 1
    - Deductions: moving expenses, state income tax

    Dual-status aliens
    - Формы: 4868, W7, 8958, 1040, 1040NR (as dual-status statement), Schedule A, 3903
    - Файлим как married filing separate
    - Exemptions: 2 (1 each)
    - Deductions: moving expenses, state income tax
    - Dependents: 0 (дочку указать не можем, так как она нерезидент)
    Вопрос 1. В требованиях к dependents указано, что они должны быть US citizen or resident. Если мы отправим на дочку 4868, а затем сделаем first year choice, то она тоже будет dual-status alien. Будет ли она в этом случае считаться резидентом для целей dependent-статуса?
    Is Your Qualifying Child Your Dependent?
    1. Was the child a U.S. citizen, U.S. national, U.S. resident alien, or a resident of Canada or Mexico? ...
    - Yes. Continue
    - No. STOP You cannot claim this child as a dependent.
    (1040 Instructions, page 16)
    - Сначала я и жена файлим две отдельных 4868, указывая в них налоги:
    -- я как нерезидент на весь US income
    -- жена 0 (так как US income не было)
    - Затем, когда мы пройдем substantial presence test для 2014, я и жена файлим отдельно 1040, деля пополам весь US доход

    Вопрос 2. Если мы файлим 1040NR как dual-status statement, при этом никаких доходов в России из US source или effectively connected не было, то как заполнять форму? Оставить пустую, заполнив только шапку с именем, SSN и адресом?
    Вопрос 3. Верно ли, что доход в России, хоть он и был от фирмы в США, не является ни US source, ни effectively connected income?

    Residents
    - Формы: 4868, W7, 8958, 1040, 1040NR (as dual-status statement), Schedule A, Schedule C, Schedule SE, 1116 or 2555, 3903
    - Файлим как married filing jointly
    - Exemptions: 2
    - Deductions:
    -- moving expenses
    -- deductible part of self-employment tax (только если не беру foreign earned income exclusion)
    -- standard deduction
    - Dependents: 0
    - Нужно платить self-employment tax на весь SE доход в России (из-за этого выходит, что dual-status выгоднее)
    - Форму 4868 файлим только одну
    - Когда пройдем substantial presence test для 2014, файлим 1040

    Вопрос 4. Если я решу быть резидентом, нужно ли мне сообщать о счете в России, на котором в 2013 году хранилось больше $10,000, и который уже закрыт?
    Вопрос 5. В России с 6% налога на доход можно исключить social security выплаты. Насколько я понимаю, если я беру foreign income tax credit, то в него включен только непосредственно налог на доход без social security выплат. Я прав? Если да, то на social security выплаты в России получить другой credit нельзя?
    Вопрос 6. Верно ли, что moving expenses не включают car rental и hotel? Верно ли, что первый день проживания в отеле после прибытия можно включить в moving expenses?
    Вопрос 7. Если файлим W7, то что писать вместо ITIN жены на следующих формах: 1040, 8958, 3903, 540NR? "Applied for"?
    Вопрос 8. Если файлим separately, то что писать мне в местах, где требуется ITIN жены?
    Вопрос 9. Если файлим separately, то нужно ли мне прилагать копию формы W7 жены?

    Форма 1040 - U.S. Individual Income Tax Return
    Вопрос 10. Если у dual-status aliens вместе с 1040 посылается W7 для получения ITIN, то на какой адрес нужно слать? Есть два адреса: специальный адрес для dual-status 1040 (Department of the Treasury, Internal Revenue Service, Austin, TX 73301-0215) и специальный адрес для 1040 с W7 (Internal Revenue Service, ITIN Operation, P.O. Box 149342, Austin, TX 78714-9342).
    Вопрос 11. Line 21, other income. Под это поле попадают расход и доход. Как уместить их описания в том маленьком поле, которое дано для этого?
    Вопрос 12. Line 27, Deductible part of self-employment tax. Attach Schedule SE.
    В случае, когда используется foreign earned income exclusion, то я не могу воспользоваться данным deduction, верно?
    Items Related to Excluded Income
    ...
    For purposes of these rules, your housing deduction is not treated as allocable to your excluded income, but the deduction for self-employment tax is.
    (Publication 54, Tax Guide for U.S. Citizens and Resident Aliens Abroad, page 24)
    Вопрос 13. Если на форме 1099-INT есть federal income tax withheld, нужно ли ее отправлять вместе с 1040?
    Вопрос 14. Форма W2 на мое имя. Если мы файлим separate returns и делим доход пополам, то жена тоже должна приложить форму W2, верно?
    Вопрос 15. Может ли быть отправлена копия формы W2, а не оригинал той, что отправил работодатель? (В случае с dual-status потребуется четыре копии.)

    Форма 8958 - Allocation of Tax Amounts Between Certain Individuals in Community Property States
    Вопрос 16. Line 12, other items: нужно ли писать описание к каждому значению?
    Вопрос 17. Line 12, other items: как писать deductions - со знаком минус, в скобках, или как-то еще?

    Форма W7 - Application for IRS Individual Taxpayer Identification Number
    Вопрос 18. Какое основание (reason) выбрать для dual-status (filing separately) и для resident filing jointly? Склоняюсь к (c) для dual-status и (e) для resident.
    c. U.S. resident alien (based on days present in the United States) filing a U.S. tax return. A foreign individual living in the United States who does not have permission to work from the USCIS, and is thus ineligible for a SSN, may still be required to file a U.S. tax return. These individuals must check this box.
    ...
    e. Spouse of a U.S. citizen/resident alien. This category includes:
    A resident or nonresident alien spouse who is not filing a U.S. tax return (including a joint return) and who is not eligible to get a SSN but who, as a spouse, is claimed as an exemption, and
    A resident or nonresident alien electing to file a U.S. tax return jointly with a spouse who is a U.S. citizen or resident alien.
    (W7 Instructions, page 4)
    Форма 540NR - California Nonresident or Part-Year Resident Income Tax Return 2013
    Вопрос 19. PBA Code: для dual-status я не указываю российский self-employed доход в 1040 и не заполняю Schedule C. Но для определения калифорнийского налога нужно учесть этот доход в расчетах. Нужно ли указывать PBA код в этом случае (в США я не был self-employed)?
    Principal Business Activity (PBA) Code
    For federal Schedule C (Form 1040), Profit or Loss From Business (Sole Proprietorship) business filers, enter the numeric PBA code from federal Schedule C (Form 1040), line B.
    (540NR Instructions, page 17)
    Вопрос 20. Spouse’s date of birth: нужно ли заполнять, если файлим separately? При этом имя супруга рядом не пишется.
    Date of Birth (DOB)
    Enter your DOBs (mm/dd/yyyy) in the spaces provided. If your filing status is married/RDP filing jointly or married/RDP filing separately, enter the DOBs in the same order as the names.
    (540NR Instructions, page 17)
    Вопрос 21. Если файлим W7 вместе с федеральным 1040, нужно ли включать копию W7 с калифорнийским tax return?
    Attach a copy of your federal income tax return, and all supporting federal forms and schedules to the back of Long Form 540NR.
    (540NR Instructions, page 26)
    Schedule CA - California Adjustments - Nonresidents or Part-Year Residents
    Вопрос 22. Part I: Нужно ли заполнять колонку для супруга, если файлим separately?
    Вопрос 23. Line 44, Enter the larger of the amount on line 43 or your standard deduction. Разве можно выбирать standard deduction, если part-year resident?
    Вопрос 24. Line 12, business income or loss. Согласно инструкции, строка 12 предназначена для некоторых конкретных различий между тем, как федеральный закон и закон штата относятся к доходам от бизнеса. В эти различия не входит foreign business income. Нужно ли включать foreign self-employment income на строке 21, предназначенной в том числе для foreign income, или все же строке 12? (При этом 1040 Schedule C я не файлю.)

  5. #1154
    Новичок
    Регистрация
    21.03.2014
    Сообщений
    2
    Спасибо
    0
    Сказали 0 раз в 0 постах

    Re: Налоги, Tax returns

    Доброе время суток всем! На форуме новый, темку немного просмотрел - не нашел ответа, к сожалению. Вопрос такой:
    Работаю дома как ИП (индивидуальный предприниматель). Плачу ставку налога, все как положено. Уже чистую прибыль после уплаты всех налогов забираю с собой сюда в США (привожу в сумке. К сожалению, пока еще помещается все в маленькую сумочку). На таможне тут декларирую, все показываю.

    Так вот, пришло время сейчас платить налоги первый раз, так как стал резидентом. Скажите, как я их плачу. Просто как индивидуальная прибыль? Или можно каким-то образом сделать как дивиденды от корпорации какой-нибудь (ставка намного ниже)?

    Хочется сделать все по закону, но и не отдавать почти 55% (потенциально 35% федеральный, 15% Social Security, а там еще и штатовский налог 5%).

    Спасибо за совет!

  6. #1155
    Гражданин
    Регистрация
    20.01.2010
    Сообщений
    1,189
    Спасибо
    8
    Сказали 422 раз в 340 постах

    Re: Налоги, Tax returns

    Цитата Сообщение от keeye Посмотреть сообщение
    Вопрос 1. В требованиях к dependents указано, что они должны быть US citizen or resident. Если мы отправим на дочку 4868, а затем сделаем first year choice, то она тоже будет dual-status alien. Будет ли она в этом случае считаться резидентом для целей dependent-статуса?
    Лично мое мнение - можете. Мнение основано на том что в иструкции не сказано, что ребенок должен быть резидентом в течение всего года. Может и ошибаюсь. 4868 на дочку отправлять не надо (если конечно у нее не было самостоятельного дохода)
    Вопрос 2. Если мы файлим 1040NR как dual-status statement, при этом никаких доходов в России из US source или effectively connected не было, то как заполнять форму? Оставить пустую, заполнив только шапку с именем, SSN и адресом?
    1040NR-EZ с нулевым доходом
    Вопрос 3. Верно ли, что доход в России, хоть он и был от фирмы в США, не является ни US source, ни effectively connected income?
    В общем случае да

    Вопрос 4. Если я решу быть резидентом, нужно ли мне сообщать о счете в России, на котором в 2013 году хранилось больше $10,000, и который уже закрыт?
    Да
    Вопрос 5. В России с 6% налога на доход можно исключить social security выплаты. Насколько я понимаю, если я беру foreign income tax credit, то в него включен только непосредственно налог на доход без social security выплат. Я прав? Если да, то на social security выплаты в России получить другой credit нельзя?
    Правы. Другой кредит получить нельзя. Возможно, можно считать этот налог расходами на бизнес и уменьшить свой доход (но вы сами это проверьте)
    Вопрос 7. Если файлим W7, то что писать вместо ITIN жены на следующих формах: 1040, 8958, 3903, 540NR? "Applied for"?
    Да
    Вопрос 10. Если у dual-status aliens вместе с 1040 посылается W7 для получения ITIN, то на какой адрес нужно слать? Есть два адреса: специальный адрес для dual-status 1040 (Department of the Treasury, Internal Revenue Service, Austin, TX 73301-0215) и специальный адрес для 1040 с W7 (Internal Revenue Service, ITIN Operation, P.O. Box 149342, Austin, TX 78714-9342).
    По адресу для W7
    Вопрос 11. Line 21, other income. Под это поле попадают расход и доход. Как уместить их описания в том маленьком поле, которое дано для этого?
    Одного слова для описания дохода достаточно. А какой доход и расход (???) вы собираетесь там указывать (ну если не секрет конечно).
    Вопрос 13. Если на форме 1099-INT есть federal income tax withheld, нужно ли ее отправлять вместе с 1040?
    Нет

  7. Эти 3 пользователи сказали Спасибо Stiletto за это сообщение::

    +Den (23.03.2014), keeye (23.03.2014), TAK (05.04.2014)

  8. #1156
    Гражданин
    Регистрация
    20.01.2010
    Сообщений
    1,189
    Спасибо
    8
    Сказали 422 раз в 340 постах

    Re: Налоги, Tax returns

    Цитата Сообщение от goklanee Посмотреть сообщение
    Просто как индивидуальная прибыль? Или можно каким-то образом сделать как дивиденды от корпорации какой-нибудь (ставка намного ниже)?
    Ну корпорации же у вас нет. Поэтому - индивидуально
    Хочется сделать все по закону, но и не отдавать почти 55% (потенциально 35% федеральный, 15% Social Security, а там еще и штатовский налог 5%).
    Бизнес-расходы можете списать. Foreign tax credit опять же, другие deductions and credits...

  9. Эти пользователи сказали Спасибо Stiletto за этот пост:

    +Den (23.03.2014)

  10. #1157
    Постоянный резидент
    Регистрация
    28.08.2012
    Возраст
    28
    Сообщений
    238
    Спасибо
    195
    Сказали 152 раз в 61 постах

    Re: Налоги, Tax returns

    Цитата Сообщение от Stiletto Посмотреть сообщение
    Одного слова для описания дохода достаточно. А какой доход и расход (???) вы собираетесь там указывать (ну если не секрет конечно).
    Доход - стодолларовый реферрал бонус, расход - foreign earned income exclusion (в 2555 говорится, что его нужно в строку 21 записывать в скобках).

  11. #1158
    Постоянный резидент
    Регистрация
    28.08.2012
    Возраст
    28
    Сообщений
    238
    Спасибо
    195
    Сказали 152 раз в 61 постах

    Re: Налоги, Tax returns

    Цитата Сообщение от Stiletto Посмотреть сообщение
    4868 на дочку отправлять не надо (если конечно у нее не было самостоятельного дохода)
    Тогда два вопроса:

    1. А на жену, если у нее также не было самостоятельного дохода, если её считать нерезидентом, тоже не нужно? (При этом она будет отправлять married filing separately позже.)

    2. На дочку позже нужно будет отправлять 1040 и dual-status statement, верно?

  12. #1159
    Гражданин
    Регистрация
    20.01.2010
    Сообщений
    1,189
    Спасибо
    8
    Сказали 422 раз в 340 постах

    Re: Налоги, Tax returns

    Цитата Сообщение от keeye Посмотреть сообщение
    Доход - стодолларовый реферрал бонус, расход - foreign earned income exclusion (в 2555 говорится, что его нужно в строку 21 записывать в скобках).
    1040 line 21. В описании пишете "worksheet attached", в само поле вписываете арифметическую сумму из 2555 (отрицательное число) и вашего бонуса (положительное). Дополнительно прилагаете что-то вроде "Supporting Details for Form 1040, Line 21" где указываете тип дохода и сумму, ну и конечно шапку: ваше имя , SSN и год (2013).
    Как-то так.
    BTW, если вы ваш бонус получили от своего работодателя то он его уже включил в W2 и вышеуказанным можно не заморачиваться.

  13. Эти 2 пользователи сказали Спасибо Stiletto за это сообщение::

    +Den (23.03.2014), keeye (24.03.2014)

  14. #1160
    Гражданин
    Регистрация
    20.01.2010
    Сообщений
    1,189
    Спасибо
    8
    Сказали 422 раз в 340 постах

    Re: Налоги, Tax returns

    Цитата Сообщение от keeye Посмотреть сообщение
    Тогда два вопроса:

    1. А на жену, если у нее также не было самостоятельного дохода, если её считать нерезидентом, тоже не нужно? (При этом она будет отправлять married filing separately позже.)

    2. На дочку позже нужно будет отправлять 1040 и dual-status statement, верно?
    1. Если жена будет файлить отдельно, то да - нужна отдельная 4868. Если вместе с вами, то и в 4868 нужно указывать вас обоих
    2. отдельный 1040 на дочку надо отправлять только если у нее есть свой доход (и то не всегда). отдельный statement для дочки тоже не надо - включите в ваш (это мое мнение, подтвердить которое ссылками на документы я не могу)

  15. Эти 2 пользователи сказали Спасибо Stiletto за это сообщение::

    +Den (23.03.2014), keeye (24.03.2014)

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Visitors found this page by searching for:

налоги

federal income tax return

Isic

налоги сшаНалогналоги в сшасдаем income taxturbotaxDual-Status Aliensh1b worldwide incomeИндивидуальный предприниматель пмжкак заполнять w2как списывают налог с зпsimple ira

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  

Форум "Говорим про Америку"
Форум "Говорим про Америку" Facebook